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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1581 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER REF VEICULO IVJ 5195 4,00 4,00
1.00 FILTRO COMBUSTIVEL REF VEICULO IVJ 5195 131,27 131,27
2.00 VISCONDE ADITIVO RADIADOR REF VEICULO IVJ 5195 35,00 70,00
1.00 FILTRO AR REF VEICULO IVJ 5195 120,70 120,70
1.00 FILTRO LUBRIFICANTE REF VEICULO IVJ 5195 55,00 55,00
5.50 OLEO LUBRIFICANTE REF VEICULO IVJ 5195 49,49 272,20
2.00 AR CHAPEADOR REF VEICULO IVJ 5195 1,00 2,00
1.00 CORREIA ELASTICA AR CONDICIONADO REF VEICULO IVJ 5195 75,93 75,93

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER REF VEICULO IVJ 5195 FILTRO COMBUSTIVEL REF VEICULO IVJ 5195 VISCONDE ADITIVO RADIADOR REF VEICULO IVJ 5195 FILTRO AR REF VEICULO IVJ 5195 FILTRO LUBRIFICANTE REF VEICULO IVJ 5195 OLEO LUBRIFICANTE REF VEICULO IVJ 5195 AR CHAPEADOR REF VEICULO IVJ 5195 CORREIA ELASTICA AR CONDICIONADO REF VEICULO IVJ 5195 731,10
17/04/2018 ANEL VEDAÇÃO BUJÃO CARTER REF VEICULO IVJ 5195 FILTRO COMBUSTIVEL REF VEICULO IVJ 5195 VISCONDE ADITIVO RADIADOR REF VEICULO IVJ 5195 FILTRO AR REF VEICULO IVJ 5195 FILTRO LUBRIFICANTE REF VEICULO IVJ 5195 OLEO LUBRIFICANTE REF VEICULO IVJ 5195 AR CHAPEADOR REF VEICULO IVJ 5195 CORREIA ELASTICA AR CONDICIONADO REF VEICULO IVJ 5195 Conforme Nota Fiscal Nº 1/237; 731,10
11/05/2018 Pagamento de Empenho 1581/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 731,10
TOTAL 731,10 731,10 731,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.