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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 1603 Data de lançamento: 16/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PARAFUSO SEXT 8.8 REF ROLO COMPRESSOR 3,00 9,00
1.00 CORREIA INDUSTRIAL REF ROLO COMPRESSOR 172,00 172,00
3.00 PARAFUSO SEXT REF ROLO COMPRESSOR 4,85 14,55
3.00 PORCA PRESSÃO MA 14MM REF ROLO COMPRESSOR 1,50 4,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/04/2018 PARAFUSO SEXT 8.8 REF ROLO COMPRESSOR CORREIA INDUSTRIAL REF ROLO COMPRESSOR PARAFUSO SEXT REF ROLO COMPRESSOR PORCA PRESSÃO MA 14MM REF ROLO COMPRESSOR 200,05
16/04/2018 PARAFUSO SEXT 8.8 REF ROLO COMPRESSOR CORREIA INDUSTRIAL REF ROLO COMPRESSOR PARAFUSO SEXT REF ROLO COMPRESSOR PORCA PRESSÃO MA 14MM REF ROLO COMPRESSOR Conforme DANFE Nº 1/223; 200,05
11/05/2018 Pagamento de Empenho 1603/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 200,05
TOTAL 200,05 200,05 200,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.