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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1628 Data de lançamento: 17/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CIMENTO 30,00 60,00
2.00 CAL HDRATADO 11,65 23,30
4.00 LAJE DE CONCRETO 30,00 120,00
0.80 AREIA 120,00 96,00
180.00 TIJOLO MACIÇO 0,53 95,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/04/2018 CIMENTO CAL HDRATADO LAJE DE CONCRETO AREIA TIJOLO MACIÇO 394,70
23/04/2018 CIMENTO CAL HDRATADO LAJE DE CONCRETO AREIA TIJOLO MACIÇO Conforme DANFE Nº 1/062; 394,70
11/05/2018 Pagamento de Empenho 1628/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 394,70
TOTAL 394,70 394,70 394,70
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.