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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1631 Data de lançamento: 18/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: PAB FIXO

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PERA PARA ECG 34,00 34,00
1.00 CARDIO CLIP PARA ECG 140,00 140,00
2.00 ANEL DE VEDAÇÃO PARA AUTOCLAVE 80,00 160,00
2.00 RESISTENCIA PARA AUTOCLAVE 83,00 166,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/04/2018 PERA PARA ECG CARDIO CLIP PARA ECG ANEL DE VEDAÇÃO PARA AUTOCLAVE RESISTENCIA PARA AUTOCLAVE 500,00
20/04/2018 PERA PARA ECG CARDIO CLIP PARA ECG ANEL DE VEDAÇÃO PARA AUTOCLAVE RESISTENCIA PARA AUTOCLAVE Conforme DANFE Nº 1/6601; 500,00
26/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1631/2018 IRMAOS TORTELLI LTDA - ME - 513 500,00
TOTAL 500,00 500,00 500,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.