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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: PROCERGS

Dados do Empenho
Número do empenho: 1659 Data de lançamento: 20/04/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - Servicos de comunicacao em geral
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ref serviços de rede especializada periodo março 2018 41,65 41,65
1.00 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL 79,47 79,47

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2018 ref serviços de rede especializada periodo março 2018 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL 121,12
20/04/2018 ref serviços de rede especializada periodo março 2018 REF EMULAÇÃO DE TERMINAL Conforme Nota Fiscal Nº 33766; 84429; 121,12
24/04/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1659/2018 PROCERGS - 3615 121,12
TOTAL 121,12 121,12 121,12
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.