Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IRMAOS TORTELLI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
166 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Aquisição Equipamentos e Material Permanente Saude |
Conta de Despesa: |
4490.52.08.00.00.00 - Aparelhos, equipamentos e utensilios medicos, odontologicos, laboratoriais e hos |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MALETA MULTIBOX C 06 GAVETAS |
120,00 |
120,00 |
1.00 |
TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO |
160,00 |
160,00 |
1.00 |
IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMP ADULTO |
325,00 |
325,00 |
1.00 |
COLCHÃO PIRAMIDAL D33 |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2018 |
MALETA MULTIBOX C 06 GAVETAS TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMP ADULTO COLCHÃO PIRAMIDAL D33 |
700,00 |
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24/01/2018 |
MALETA MULTIBOX C 06 GAVETAS
TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO
IMOBILIZADOR DE CABEÇA IMP ADULTO
COLCHÃO PIRAMIDAL D33
Conforme DANFE Nº 001/000006259; |
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700,00 |
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22/02/2018 |
Pagamento de Empenho 166/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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700,00 |
TOTAL |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.