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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1667 Data de lançamento: 20/04/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 1.264,88 1.264,88
1.00 REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 97,99 97,99
1.00 REF COD 3085102137 UNIDADE SANITARIA SAO MIGUEL 20,27 20,27

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2018 REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 REF COD 3085102137 UNIDADE SANITARIA SAO MIGUEL 1.383,14
25/04/2018 REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 REF COD 3085102137 UNIDADE SANITARIA SAO MIGUEL 1.383,14
09/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1667/2018 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 1.383,14
TOTAL 1.383,14 1.383,14 1.383,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.