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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1669 Data de lançamento: 20/04/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF SEC EDUCAÇÃO COD 3082482507 883,52 883,52
1.00 REF COD 3085282598 18,51 18,51
1.00 REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497 135,16 135,16
1.00 REF ESCOLA SÃO MIGUEL COD 3083129126 54,06 54,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/04/2018 REF SEC EDUCAÇÃO COD 3082482507 REF COD 3085282598 REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497 REF ESCOLA SÃO MIGUEL COD 3083129126 1.091,25
25/04/2018 REF SEC EDUCAÇÃO COD 3082482507 REF COD 3085282598 REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497 REF ESCOLA SÃO MIGUEL COD 3083129126 1.091,25
09/05/2018 Pagamento de Empenho 1669/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 704 1.091,25
TOTAL 1.091,25 1.091,25 1.091,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.