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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 1702 Data de lançamento: 23/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - Uniformes, tecidos e aviamentos
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS BL GSUAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TOALHAS DE BANHO Finalidade: REF CRAS 35,90 71,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/04/2018 TOALHAS DE BANHO Finalidade: REF CRAS 71,80
30/04/2018 TOALHAS DE BANHO Finalidade: REF CRAS Conforme Nota Fiscal Nº D1/3753; 71,80
08/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1702/2018 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 71,80
TOTAL 71,80 71,80 71,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.