Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INCAREL IND DE CONCRETOS ARMADOS ERNESTINA LTDA - |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1867 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT/CONSERV ESTRADAS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
TUBO DE CONCRETO 030 CM PS1 |
25,00 |
250,00 |
10.00 |
TUBO DE CONCRETO 040 CM PS1
Finalidade: REF SECRETARIA |
38,00 |
380,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2018 |
TUBO DE CONCRETO 030 CM PS1 TUBO DE CONCRETO 040 CM PS1
Finalidade: REF SECRETARIA |
630,00 |
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27/04/2018 |
TUBO DE CONCRETO 030 CM PS1
TUBO DE CONCRETO 040 CM PS1
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 1/004100; |
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630,00 |
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11/06/2018 |
Pagamento de Empenho 1867/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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630,00 |
TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.