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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 1877 Data de lançamento: 27/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL 122,23 122,23
1.00 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL Finalidade: REF SECRETARIA 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2018 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL Finalidade: REF SECRETARIA 202,23
30/04/2018 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL Finalidade: REF SECRETARIA Conforme DANFE Nº 1/75019; 80,00
18/05/2018 CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL CARGA DE OXIGENIO MEDICINAL Finalidade: REF SECRETARIA 122,23
18/05/2018 Pagamento de Empenho 1877/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 202,23
10/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1877/2018 FERMAK COM. MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 80,00
10/07/2018 nf estornada , credito devolvido em conta -202,23
23/07/2018 COMPRA CANCELADA -122,23
23/07/2018 COMPRA CANCELADA -122,23
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.