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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 1914 Data de lançamento: 27/04/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 10 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
28.00 PLATIBANDA 125,00 3.500,00
71.50 EXTRTURA METALICA 165,02 11.798,93
115.00 CALHA CORTE 115,00 13.225,00
19.50 AGUA FURTADA CORTE 60 63,00 1.228,50
38.00 CALHA CORTE 55,00 2.090,00
11.00 ALGEROSA CORTE 30 35,00 385,00
16.00 CAPA CORTE DE 50 Finalidade: REF POSTO CENTRAL 53,00 848,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/04/2018 PLATIBANDA EXTRTURA METALICA CALHA CORTE AGUA FURTADA CORTE 60 CALHA CORTE ALGEROSA CORTE 30 CAPA CORTE DE 50 Finalidade: REF POSTO CENTRAL 33.075,43
30/04/2018 PLATIBANDA EXTRTURA METALICA CALHA CORTE AGUA FURTADA CORTE 60 CALHA CORTE ALGEROSA CORTE 30 CAPA CORTE DE 50 Finalidade: REF POSTO CENTRAL Conforme DANFE Nº 890/019276128; 33.075,43
09/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1914/2018 SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 6522 33.075,43
TOTAL 33.075,43 33.075,43 33.075,43
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.