Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PASEP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
1948 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PASEP - Contribuições Tributárias |
Órgão: |
ENCARGOS GERAIS |
Unidade: |
01 ENCARGOS COMUNS |
Função: |
Encargos Especiais |
Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
Projeto / Atividade: |
Contribuição PASEP |
Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - Contribuicao para o pis/pasep |
Natureza da despesa: |
PASEP |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF FPM DIA 10/04 |
2.914,81 |
2.914,81 |
1.00 |
REF FPM DIA 20/04 |
597,98 |
597,98 |
1.00 |
REF FPM DIA 30/04 |
2.399,40 |
2.399,40 |
1.00 |
PASEP REF DAF FEP |
77,86 |
77,86 |
1.00 |
PASEP REF ICMS DESON |
13,11 |
13,11 |
1.00 |
PASEP REF CIDE |
35,61 |
35,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2018 |
REF FPM DIA 10/04 REF FPM DIA 20/04 REF FPM DIA 30/04 RF PASEP ITR PASEP REF DAF FEP PASEP REF ICMS DESON PASEP REF CIDE |
6.038,88 |
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30/04/2018 |
REF FPM DIA 10/04
REF FPM DIA 20/04
REF FPM DIA 30/04
RF PASEP ITR
PASEP REF DAF FEP
PASEP REF ICMS DESON
PASEP REF CIDE
|
|
6.038,88 |
|
30/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2018
PASEP - 62 |
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|
2.914,81 |
30/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2018
PASEP - 62 |
|
|
597,98 |
30/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2018
PASEP - 62 |
|
|
2.399,40 |
30/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2018
PASEP - 62 |
|
|
0,11 |
30/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2018
PASEP - 62 |
|
|
77,86 |
30/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2018
PASEP - 62 |
|
|
13,11 |
30/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1948/2018
PASEP - 62 |
|
|
34,84 |
28/12/2018 |
REF LANC A MAIOR |
|
-0,77 |
|
28/12/2018 |
REF LANC A MAIOR |
-0,77 |
|
|
TOTAL |
6.038,11 |
6.038,11 |
6.038,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.