Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
196 |
Data de lançamento: |
16/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - Servicos de energia eletrica |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 |
70,05 |
70,05 |
1.00 |
REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 |
30,83 |
30,83 |
1.00 |
REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 |
1.745,70 |
1.745,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/01/2018 |
REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830 REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137 REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511 |
1.846,58 |
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24/01/2018 |
REF UNIDADE SANITARIA AGUA BRANCA COD 3083142830
REF UNIDADE SANITARIA SÃO MIGUEL COD 3085102137
REF POSTO DE SAUDE CENTRAL COD 3085204511
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1.846,58 |
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15/02/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1160
PAGTO. REF. EMPENHO 196/2018
RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 |
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1.846,58 |
TOTAL |
1.846,58 |
1.846,58 |
1.846,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.