O Município de Mormaço - RS Trocar Entidade
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2056 Data de lançamento: 09/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: FNAS BL PSB

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
11.00 AGUA SANITARIA 3,99 43,89
6.00 SABÃO EM PÓ 16,99 101,94
12.00 DESINFETANTE 3,99 47,88
8.00 AMACIANTE 4,49 35,92
12.00 CHAMPOO 5,99 71,88
3.00 CREME DENTAL 3,99 11,97
1.00 SACO P LIXO 2,53 2,53
5.00 DESENGORDURANTE Finalidade: REF CRAS 5,99 29,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/05/2018 AGUA SANITARIA SABÃO EM PÓ DESINFETANTE AMACIANTE CHAMPOO CREME DENTAL SACO P LIXO DESENGORDURANTE Finalidade: REF CRAS 345,96
11/05/2018 AGUA SANITARIA SABÃO EM PÓ DESINFETANTE AMACIANTE CHAMPOO CREME DENTAL SACO P LIXO DESENGORDURANTE Finalidade: REF CRAS Conforme DANFE Nº D1/606; 345,96
25/05/2018 Pagamento de Empenho 2056/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 345,96
TOTAL 345,96 345,96 345,96
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.