Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2064 |
Data de lançamento: |
10/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - Material farmacologico |
Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CONCOR 5 MG 30CP |
58,29 |
116,58 |
2.00 |
VASTAREL MR 35MG 30CP |
59,95 |
119,90 |
2.00 |
CLOR PAROXETINA 20MG 30 CP |
62,05 |
124,10 |
1.00 |
ÉGIDE 100MG 60CP |
210,72 |
210,72 |
1.00 |
VELIJA 60MG 30CP |
115,16 |
115,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/05/2018 |
CONCOR 5 MG 30CP VASTAREL MR 35MG 30CP CLOR PAROXETINA 20MG 30 CP ÉGIDE 100MG 60CP VELIJA 60MG 30CP |
686,46 |
|
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25/05/2018 |
CONCOR 5 MG 30CP
VASTAREL MR 35MG 30CP
CLOR PAROXETINA 20MG 30 CP
ÉGIDE 100MG 60CP
VELIJA 60MG 30CP
Conforme DANFE Nº 890/019357874; |
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686,46 |
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10/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2064/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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686,46 |
TOTAL |
686,46 |
686,46 |
686,46 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.