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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2075 Data de lançamento: 11/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TINTA SPRAY 18,90 18,90
1.00 TINTA SPRAY 400ML 18,90 18,90
1.00 SILICONE TRANSPARENTE 50G 4,00 4,00
2.00 ABRAÇADEIRA 0,75 1,50
1.00 FECHADURA POPLINE 39,90 39,90
4.00 TINTA SPRAY 15,90 63,60
1.00 TINTA SPRAY 15,90 15,90
1.00 TINTA SPRAY Finalidade: REF ESCOLA JOSE R CARDOSO 15,90 15,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2018 TINTA SPRAY TINTA SPRAY 400ML SILICONE TRANSPARENTE 50G ABRAÇADEIRA FECHADURA POPLINE TINTA SPRAY TINTA SPRAY TINTA SPRAY Finalidade: REF ESCOLA JOSE R CARDOSO 178,60
25/05/2018 TINTA SPRAY TINTA SPRAY 400ML SILICONE TRANSPARENTE 50G ABRAÇADEIRA FECHADURA POPLINE TINTA SPRAY TINTA SPRAY TINTA SPRAY Finalidade: REF ESCOLA JOSE R CARDOSO Conforme DANFE Nº 1/068; 178,60
10/07/2018 Pagamento de Empenho 2075/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 178,60
TOTAL 178,60 178,60 178,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.