Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2077 |
Data de lançamento: |
11/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
10 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ESPIGÃO UNIVERSAL EMBRALIT |
35,90 |
359,00 |
30.00 |
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X180X25 COMPLETO
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL- VENDAVAL |
2,25 |
67,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
11/05/2018 |
ESPIGÃO UNIVERSAL EMBRALIT PARAFUSO TELHEIRO 5/16X180X25 COMPLETO
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL- VENDAVAL |
426,50 |
|
|
25/05/2018 |
ESPIGÃO UNIVERSAL EMBRALIT
PARAFUSO TELHEIRO 5/16X180X25 COMPLETO
Finalidade: REF POSTO DE SAUDE CENTRAL- VENDAVAL
Conforme DANFE Nº 1/264; |
|
426,50 |
|
10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2077/2018
RAFAEL BORGHETTI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - ME - 5265 |
|
|
426,50 |
TOTAL |
426,50 |
426,50 |
426,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.