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Última atualização realizada em 22/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAXPLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2086 Data de lançamento: 14/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SAPONACEO 124,80 124,80
2.00 SACOS ALVEJADOS C 12 98,40 196,80
16.00 ALVEJANTE C CLORO 32,00 512,00
2.00 SABONETE LIQUIDO 42,00 84,00
3.00 PAPEL HIGIENICO 8X500 115,00 345,00
4.00 SABÃO 38,00 152,00
4.00 DESINFETANTE LARANJA Finalidade: REF SECRETARIA 42,00 168,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/05/2018 SAPONACEO SACOS ALVEJADOS C 12 ALVEJANTE C CLORO SABONETE LIQUIDO PAPEL HIGIENICO 8X500 SABÃO DESINFETANTE LARANJA Finalidade: REF SECRETARIA 1.582,60
25/05/2018 SAPONACEO SACOS ALVEJADOS C 12 ALVEJANTE C CLORO SABONETE LIQUIDO PAPEL HIGIENICO 8X500 SABÃO DESINFETANTE LARANJA Finalidade: REF SECRETARIA Conforme DANFE Nº 1/033864; 1.582,60
06/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2086/2018 MAXPLIN - 4320 1.582,60
TOTAL 1.582,60 1.582,60 1.582,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.