Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALESSANDRO CORREA DOS SANTOS |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2092 |
Data de lançamento: |
14/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
BANNER DE 1,60X 1,40
Finalidade: ref SECRETARIA |
365,00 |
365,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
14/05/2018 |
BANNER DE 1,60X 1,40
Finalidade: ref SECRETARIA |
365,00 |
|
|
25/05/2018 |
BANNER DE 1,60X 1,40
Finalidade: ref SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 0249; |
|
365,00 |
|
10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2092/2018
ALESSANDRO CORREA DOS SANTOS - 3382 |
|
|
365,00 |
TOTAL |
365,00 |
365,00 |
365,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.