Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2124 |
Data de lançamento: |
17/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS BANCARIOS - Sem Contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.39.81.00.00.00 - Servicos bancarios |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO N 184 TAXA BANCARIA DESCONTO NO ICMS |
35,18 |
35,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2018 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO N 184 TAXA BANCARIA DESCONTO NO ICMS |
35,18 |
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17/05/2018 |
REF COMPLEMENTO EMPENHO N 184 TAXA BANCARIA DESCONTO NO ICMS
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35,18 |
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30/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2018
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - 3924 |
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35,18 |
30/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2018
COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI - 3924 |
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35,18 |
30/05/2018 |
pgo pelolivre empenho asps |
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-35,18 |
TOTAL |
35,18 |
35,18 |
35,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.