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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2145 Data de lançamento: 18/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: Salário Educação Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PARABRISA VERDE VOLARE 2.600,00 2.600,00
1.00 GUARNIÇÃO ( BORRACHA ) PARABRISA VOLARE Finalidade: REF VEICULO MICRO ONIBUS ILN 1758 390,00 390,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2018 PARABRISA VERDE VOLARE GUARNIÇÃO ( BORRACHA ) PARABRISA VOLARE Finalidade: REF VEICULO MICRO ONIBUS ILN 1758 2.990,00
25/05/2018 PARABRISA VERDE VOLARE GUARNIÇÃO ( BORRACHA ) PARABRISA VOLARE Finalidade: REF VEICULO MICRO ONIBUS ILN 1758 Conforme DANFE Nº 1/312; 2.990,00
28/05/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2018 SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 2.990,00
TOTAL 2.990,00 2.990,00 2.990,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.