Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2148 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
Transposrte Escolar - Ensino Infantil |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
Salário Educação Federal |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2015 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.50 |
TROCA DE OLEO E FILTROS |
45,00 |
67,50 |
24.44 |
MAO DE OBRA REVISÃO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E FREIOS
Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535 |
45,00 |
1.099,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2018 |
TROCA DE OLEO E FILTROS MAO DE OBRA REVISÃO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E FREIOS
Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535 |
1.167,48 |
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25/05/2018 |
TROCA DE OLEO E FILTROS
MAO DE OBRA REVISÃO FEIXE DE MOLA DIANTEIRO E FREIOS
Finalidade: REF ONIBUS IVT 1535
Conforme Nota Fiscal Nº 7678; |
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1.167,48 |
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29/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2148/2018
SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 |
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1.167,48 |
TOTAL |
1.167,48 |
1.167,48 |
1.167,48 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.