Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MAXPLIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2167 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA |
170,00 |
170,00 |
1.00 |
PAPEL TOALHA |
132,00 |
132,00 |
4.00 |
DESINFETANTE FLORAL |
42,00 |
168,00 |
4.00 |
DETERGENTE NEUTRO |
35,00 |
140,00 |
1.00 |
SACO DE LIXO |
89,00 |
89,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2018 |
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PAPEL TOALHA DESINFETANTE FLORAL DETERGENTE NEUTRO SACO DE LIXO |
699,00 |
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28/05/2018 |
PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA
PAPEL TOALHA
DESINFETANTE FLORAL
DETERGENTE NEUTRO
SACO DE LIXO
Conforme DANFE Nº 1/033921; |
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699,00 |
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12/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2018
MAXPLIN - 4320 |
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699,00 |
TOTAL |
699,00 |
699,00 |
699,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.