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Última atualização realizada em 28/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MAXPLIN

Dados do Empenho
Número do empenho: 2167 Data de lançamento: 18/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção da atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 170,00 170,00
1.00 PAPEL TOALHA 132,00 132,00
4.00 DESINFETANTE FLORAL 42,00 168,00
4.00 DETERGENTE NEUTRO 35,00 140,00
1.00 SACO DE LIXO 89,00 89,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2018 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PAPEL TOALHA DESINFETANTE FLORAL DETERGENTE NEUTRO SACO DE LIXO 699,00
28/05/2018 PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA PAPEL TOALHA DESINFETANTE FLORAL DETERGENTE NEUTRO SACO DE LIXO Conforme DANFE Nº 1/033921; 699,00
12/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2018 MAXPLIN - 4320 699,00
TOTAL 699,00 699,00 699,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.