Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2190 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Função: |
AGRICULTURA |
Subfunção: |
Extensão Rural |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
LUVA MOVEL CARDÁ TRAÇÃO |
372,00 |
372,00 |
1.00 |
FLANGE TRANSMISSÃO
Finalidade: REF RETRO PITOCA |
613,87 |
613,87 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2018 |
LUVA MOVEL CARDÁ TRAÇÃO FLANGE TRANSMISSÃO
Finalidade: REF RETRO PITOCA |
985,87 |
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28/05/2018 |
LUVA MOVEL CARDÁ TRAÇÃO
FLANGE TRANSMISSÃO
Finalidade: REF RETRO PITOCA
Conforme Nota Fiscal Nº 1093; |
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985,87 |
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04/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2190/2018
JONATHAN HENRIQUE MOTTA PECAS - 4096 |
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985,87 |
TOTAL |
985,87 |
985,87 |
985,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.