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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2192 Data de lançamento: 18/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA MEIO AMBIENTE
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA
Função: AGRICULTURA
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 PINO SUPERIOR DA CONCHA 155,00 465,00
3.00 PINO INFERIOR DA CONCHA 170,00 510,00
3.00 PINO DO BRAÇO DA PROFUNDIDADE 154,00 462,00
3.00 PINO DAS ARTICULAÇÃO 156,00 468,00
2.00 BUCHAS DO BRAÇO DA PROFUNDIDADE 42,00 84,00
4.00 BUCHAS SUPERIOR DA CONCHA 30,00 120,00
4.00 BUCHAS INFERIORES DA CONCHA 40,00 160,00
4.00 BUCHAS GRANDES DA ARTICULAÇÃO 26,00 104,00
4.00 BUCHAS PEQUENAS DA ARTICULAÇÃO 20,00 80,00
2.00 BRAÇO GUIA Finalidade: REF RETRO PAC 540,00 1.080,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2018 PINO SUPERIOR DA CONCHA PINO INFERIOR DA CONCHA PINO DO BRAÇO DA PROFUNDIDADE PINO DAS ARTICULAÇÃO BUCHAS DO BRAÇO DA PROFUNDIDADE BUCHAS SUPERIOR DA CONCHA BUCHAS INFERIORES DA CONCHA BUCHAS GRANDES DA ARTICULAÇÃO BUCHAS PEQUENAS DA ARTICULAÇÃO BRAÇO GUIA Finalidade: REF RETRO PAC 3.533,00
28/05/2018 PINO SUPERIOR DA CONCHA PINO INFERIOR DA CONCHA PINO DO BRAÇO DA PROFUNDIDADE PINO DAS ARTICULAÇÃO BUCHAS DO BRAÇO DA PROFUNDIDADE BUCHAS SUPERIOR DA CONCHA BUCHAS INFERIORES DA CONCHA BUCHAS GRANDES DA ARTICULAÇÃO BUCHAS PEQUENAS DA ARTICULAÇÃO BRAÇO GUIA Finalidade: REF RETRO PAC Conforme DANFE Nº 1/287; 3.533,00
11/06/2018 Pagamento de Empenho 2192/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 3.533,00
TOTAL 3.533,00 3.533,00 3.533,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.