Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2196 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SPOT C 2 SOQUETE |
22,00 |
22,00 |
1.00 |
LAMPADA ALTA POTENCIA LED |
43,00 |
43,00 |
2.00 |
TELHA 6MM 2,44X1,10 |
49,50 |
99,00 |
1.00 |
PREGO TELHEIRO 1/X36 |
19,00 |
19,00 |
10.00 |
PARAFUSO |
0,80 |
8,00 |
10.80 |
LONA ESTUFA |
3,60 |
38,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2018 |
SPOT C 2 SOQUETE LAMPADA ALTA POTENCIA LED TELHA 6MM 2,44X1,10 PREGO TELHEIRO 1/X36 PARAFUSO LONA ESTUFA |
229,88 |
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28/05/2018 |
SPOT C 2 SOQUETE
LAMPADA ALTA POTENCIA LED
TELHA 6MM 2,44X1,10
PREGO TELHEIRO 1/X36
PARAFUSO
LONA ESTUFA
Conforme DANFE Nº 1/072; |
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229,88 |
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11/06/2018 |
Pagamento de Empenho 2196/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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229,88 |
TOTAL |
229,88 |
229,88 |
229,88 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.