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Última atualização realizada em 29/05/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2196 Data de lançamento: 18/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SPOT C 2 SOQUETE 22,00 22,00
1.00 LAMPADA ALTA POTENCIA LED 43,00 43,00
2.00 TELHA 6MM 2,44X1,10 49,50 99,00
1.00 PREGO TELHEIRO 1/X36 19,00 19,00
10.00 PARAFUSO 0,80 8,00
10.80 LONA ESTUFA 3,60 38,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/05/2018 SPOT C 2 SOQUETE LAMPADA ALTA POTENCIA LED TELHA 6MM 2,44X1,10 PREGO TELHEIRO 1/X36 PARAFUSO LONA ESTUFA 229,88
28/05/2018 SPOT C 2 SOQUETE LAMPADA ALTA POTENCIA LED TELHA 6MM 2,44X1,10 PREGO TELHEIRO 1/X36 PARAFUSO LONA ESTUFA Conforme DANFE Nº 1/072; 229,88
11/06/2018 Pagamento de Empenho 2196/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 229,88
TOTAL 229,88 229,88 229,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.