Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2197 |
Data de lançamento: |
18/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
LAMPADA COMPL 30 W |
23,50 |
70,50 |
1.00 |
LAMPADA COMP 25W |
14,80 |
14,80 |
1.00 |
FITA CREPE 50MM |
9,00 |
9,00 |
1.50 |
MANTA ASFALTICA
Finalidade: REF SECRETARIA |
9,00 |
13,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/05/2018 |
LAMPADA COMPL 30 W LAMPADA COMP 25W FITA CREPE 50MM MANTA ASFALTICA
Finalidade: REF SECRETARIA |
107,80 |
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28/05/2018 |
LAMPADA COMPL 30 W
LAMPADA COMP 25W
FITA CREPE 50MM
MANTA ASFALTICA
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme DANFE Nº 071; |
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107,80 |
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10/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2197/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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107,80 |
TOTAL |
107,80 |
107,80 |
107,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.