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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO ALTO JACUI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2212 Data de lançamento: 25/05/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVIÇOS MEDICO-HOSPITALAR/ODONTO/LA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - Servicos medico-hospitalar, odontologicos e laboratoriais
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSULTAS, CEO, E PROCEDIMENTOS DIVERSOS MES DE MAIO DE 2018 6.090,65 6.090,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2018 REF CONSULTAS, CEO, E PROCEDIMENTOS DIVERSOS MES DE MAIO DE 2018 6.090,65
28/05/2018 REF CONSULTAS, CEO, E PROCEDIMENTOS DIVERSOS MES DE MAIO DE 2018 6.090,65
09/10/2018 Pagamento de Empenho 2212/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 6.090,65
TOTAL 6.090,65 6.090,65 6.090,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.