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Última atualização realizada em 23/06/2025 às 14:39.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI-ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2218 Data de lançamento: 25/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 LAMPADA COMP 30W 23,50 70,50
1.00 TORNEIRA ELETRICA 122,00 122,00
1.00 CAIXA DESCARGA 31,00 31,00
1.00 FECHADURA POPLINE 39,90 39,90
2.00 FERROLHO REDONDO 5,00 10,00
1.00 FITA ISOLANTE 5,50 5,50
1.00 FITA VEDA ROSCA 3,50 3,50
1.00 JOELHO ROSCA 2,10 2,10
1.00 SILICONE TRANSPARENTE 4,00 4,00
1.00 JOELHO SOL AZUL 6,00 6,00
1.00 PLUG MACHO PRENSA CABO 8,50 8,50
1.00 LAMPADA COMP 25W 14,80 14,80
1.00 ARGAMASSA 9,60 9,60
2.00 SIFÃO SANFONADO 12,00 24,00
1.00 CERAMICA ALMEIDA 19,90 19,90
2.00 REDUÇÃO EXCENTRICA 1,50 3,00
2.00 ESPUDE LIGAÇÃO VASO 4,00 8,00
1.00 REJUNTE 3,00 3,00
1.00 ASSENTO SANITARIO 18,90 18,90
0.50 CANO ESGOTO 40MM 3,05 1,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2018 LAMPADA COMP 30W TORNEIRA ELETRICA CAIXA DESCARGA FECHADURA POPLINE FERROLHO REDONDO FITA ISOLANTE FITA VEDA ROSCA JOELHO ROSCA SILICONE TRANSPARENTE JOELHO SOL AZUL PLUG MACHO PRENSA CABO LAMPADA COMP 25W ARGAMASSA SIFÃO SANFONADO CERAMICA ALMEIDA REDUÇÃO EXCENTRICA ESPUDE LIGAÇÃO VASO REJUNTE ASSENTO SANITARIO CANO ESGOTO 40MM 405,72
28/05/2018 LAMPADA COMP 30W TORNEIRA ELETRICA CAIXA DESCARGA FECHADURA POPLINE FERROLHO REDONDO FITA ISOLANTE FITA VEDA ROSCA JOELHO ROSCA SILICONE TRANSPARENTE JOELHO SOL AZUL PLUG MACHO PRENSA CABO LAMPADA COMP 25W ARGAMASSA SIFÃO SANFONADO CERAMICA ALMEIDA REDUÇÃO EXCENTRICA ESPUDE LIGAÇÃO VASO REJUNTE ASSENTO SANITARIO CANO ESGOTO 40MM Conforme DANFE Nº 1/075; 405,72
10/07/2018 Pagamento de Empenho 2218/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 405,72
TOTAL 405,72 405,72 405,72
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.