Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: IRMAOS ZANELLA & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2366 |
Data de lançamento: |
28/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
GUIA VALVULA |
12,60 |
100,80 |
4.00 |
VALVULA |
24,80 |
99,20 |
4.00 |
VALVULA |
27,87 |
111,48 |
4.00 |
SEDE VALVULA |
21,04 |
84,16 |
4.00 |
SEDE VALVULA |
14,00 |
56,00 |
4.00 |
JUNTA RETIF VALV MWMS 10
Finalidade: REF RETRO PORTELINHA |
98,50 |
394,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/05/2018 |
GUIA VALVULA VALVULA VALVULA SEDE VALVULA SEDE VALVULA JUNTA RETIF VALV MWMS 10
Finalidade: REF RETRO PORTELINHA |
845,64 |
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30/05/2018 |
GUIA VALVULA
VALVULA
VALVULA
SEDE VALVULA
SEDE VALVULA
JUNTA RETIF VALV MWMS 10
Finalidade: REF RETRO PORTELINHA
Conforme DANFE Nº 2/26632; |
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845,64 |
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12/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2366/2018
IRMAOS ZANELLA & CIA LTDA - 514 |
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845,64 |
TOTAL |
845,64 |
845,64 |
845,64 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.