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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI MOVEL SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2396 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 9 8439-1794 33,20 33,20
1.00 RF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98406-7518 6,25 6,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 9 8439-1794 RF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98406-7518 39,45
30/05/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 9 8439-1794 RF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE 13/04 A 13/05/2018 98406-7518 39,45
12/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2396/2018 OI MOVEL SA - 3371 39,45
TOTAL 39,45 39,45 39,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.