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Última atualização realizada em 03/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2430 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustiveis e lubrificantes automotivos
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: AUXILIO FINANCEIRO MP 815/2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Tomada de Preço
Licitação número / ano: 1 / 2018

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
323.00 OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IVT 1535 3,36 1.085,28
236.29 OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IVT 1535 3,81 900,26
402.25 OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IUO 8356 3,36 1.351,56
328.58 OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IUO 8356 3,81 1.251,89

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IVT 1535 OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IVT 1535 OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IUO 8356 OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IUO 8356 4.588,99
30/05/2018 OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IVT 1535 OLEO DIESEL S 10 REF ONIBUS IVT 1535 OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IUO 8356 OLEO DIESEL S10 REF ONIBUS IUO 8356 Conforme DANFE Nº 001; 4.588,99
13/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2430/2018 COOPERATIVA TRITICOLA TAPERENSE LTDA -COTRISOJA - 3324 4.588,99
TOTAL 4.588,99 4.588,99 4.588,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.