Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2438 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - Outros materiais de consumo |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
CONTACT |
6,90 |
20,70 |
1.00 |
SRVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO
Finalidade: REF SECRETARIA |
16,00 |
16,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2018 |
CONTACT SRVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO
Finalidade: REF SECRETARIA |
36,70 |
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07/06/2018 |
CONTACT
SRVIÇOS DE PLASTIFICAÇÃO
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº 6187; |
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36,70 |
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10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2438/2018
SIDNEI MORIGI ME - 48 |
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36,70 |
TOTAL |
36,70 |
36,70 |
36,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.