Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
2439 |
Data de lançamento: |
30/05/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
5.00 |
TONERS |
95,00 |
475,00 |
1.00 |
TONER 5949 |
120,00 |
120,00 |
5.00 |
ARQUIVO |
6,90 |
34,50 |
1.00 |
CANETA BIC |
62,50 |
62,50 |
15.00 |
BOBINAS TERMICA |
3,95 |
59,25 |
1.00 |
CONECTOR USB |
37,90 |
37,90 |
1.00 |
FITA ADESIVA LARGA |
4,50 |
4,50 |
5.00 |
BOBINAS TERMICA
Finalidade: REF SECRETARIA |
3,95 |
19,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/05/2018 |
TONERS TONER 5949 ARQUIVO CANETA BIC BOBINAS TERMICA CONECTOR USB FITA ADESIVA LARGA BOBINAS TERMICA
Finalidade: REF SECRETARIA |
813,40 |
|
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04/06/2018 |
TONERS
TONER 5949
ARQUIVO
CANETA BIC
BOBINAS TERMICA
CONECTOR USB
FITA ADESIVA LARGA
BOBINAS TERMICA
Finalidade: REF SECRETARIA
Conforme Nota Fiscal Nº D1/6188; |
|
813,40 |
|
11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2439/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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813,40 |
TOTAL |
813,40 |
813,40 |
813,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.