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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2439 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades da Secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 TONERS 95,00 475,00
1.00 TONER 5949 120,00 120,00
5.00 ARQUIVO 6,90 34,50
1.00 CANETA BIC 62,50 62,50
15.00 BOBINAS TERMICA 3,95 59,25
1.00 CONECTOR USB 37,90 37,90
1.00 FITA ADESIVA LARGA 4,50 4,50
5.00 BOBINAS TERMICA Finalidade: REF SECRETARIA 3,95 19,75

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 TONERS TONER 5949 ARQUIVO CANETA BIC BOBINAS TERMICA CONECTOR USB FITA ADESIVA LARGA BOBINAS TERMICA Finalidade: REF SECRETARIA 813,40
04/06/2018 TONERS TONER 5949 ARQUIVO CANETA BIC BOBINAS TERMICA CONECTOR USB FITA ADESIVA LARGA BOBINAS TERMICA Finalidade: REF SECRETARIA Conforme Nota Fiscal Nº D1/6188; 813,40
11/07/2018 Pagamento de Empenho 2439/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 813,40
TOTAL 813,40 813,40 813,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.