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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2442 Data de lançamento: 30/05/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE EXPEDIENTE - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Oficinas Terapeuticas
Conta de Despesa: 3390.30.16.00.00.00 - Material de expediente
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: INCENTIVO ATENÇÃO BÁSICA - PIES

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEN DRIVE 34,00 34,00
9.00 E V A 2,70 24,30
1.00 CANETA CORRETIVA 7,90 7,90
20.00 CD GRAVÁVEL 1,50 30,00
2.00 CANETÃO 5,00 10,00
20.00 BOLAS ISOPOR 0,50 10,00
12.00 BOLAS ISOPOR 0,25 3,00
23.00 BOLAS ISOPOR 0,30 6,90
1.00 ESTILETE 2,90 2,90
14.00 FITA PLASTICA Finalidade: REF OFICINAS TERAPEUTICAS 0,50 7,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/05/2018 PEN DRIVE E V A CANETA CORRETIVA CD GRAVÁVEL CANETÃO BOLAS ISOPOR BOLAS ISOPOR BOLAS ISOPOR ESTILETE FITA PLASTICA Finalidade: REF OFICINAS TERAPEUTICAS 136,00
13/06/2018 PEN DRIVE E V A CANETA CORRETIVA CD GRAVÁVEL CANETÃO BOLAS ISOPOR BOLAS ISOPOR BOLAS ISOPOR ESTILETE FITA PLASTICA Finalidade: REF OFICINAS TERAPEUTICAS Conforme Nota Fiscal Nº d1/6191; 136,00
19/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2442/2018 SIDNEI MORIGI ME - 48 136,00
TOTAL 136,00 136,00 136,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.