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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: MA COMERCIO DE EXTINTORES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2511 Data de lançamento: 07/06/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAF
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - Gas e outros materiais engarrafados
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: AUXILIO FINANCEIRO MP 815/2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO 1.400,00 1.400,00
2.00 RECARGA EXTINTOR ABC 4 KG 60,00 120,00
1.00 RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTR 50,00 50,00
1.00 INSTINTOR ABC 4 KG Finalidade: REF ESCOLA ANTONIO DE GOODY 160,00 160,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2018 INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO RECARGA EXTINTOR ABC 4 KG RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTR INSTINTOR ABC 4 KG Finalidade: REF ESCOLA ANTONIO DE GOODY 1.730,00
07/06/2018 INSTALAÇÃO DE BARRA ANTIPANICO RECARGA EXTINTOR ABC 4 KG RECARGA DE EXTINTOR AP 10LTR INSTINTOR ABC 4 KG Finalidade: REF ESCOLA ANTONIO DE GOODY 1.730,00
15/06/2018 Pagamento de Empenho 2511/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.730,00
TOTAL 1.730,00 1.730,00 1.730,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.