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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2521 Data de lançamento: 07/06/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENCIA JUNHO DE 2018 3393-1142 91,86 91,86
1.00 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE REFERENCIA MES DE JUNHO 2018 3393-1013 149,24 149,24

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/06/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENCIA JUNHO DE 2018 3393-1142 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE REFERENCIA MES DE JUNHO 2018 3393-1013 241,10
13/06/2018 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS REFERENCIA JUNHO DE 2018 3393-1142 REF LIGAÇÕES TELEFONICAS PERIODO DE REFERENCIA MES DE JUNHO 2018 3393-1013 241,10
21/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2521/2018 OI SA - 267 241,10
TOTAL 241,10 241,10 241,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.