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Última atualização realizada em 03/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2569 Data de lançamento: 14/06/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - Material para manutencao de bens imoveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 TOLDO ALUZINCO 10X3 Finalidade: REF ESCOLA AQUILES P FILHO 4.600,00 4.600,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2018 TOLDO ALUZINCO 10X3 Finalidade: REF ESCOLA AQUILES P FILHO 4.600,00
14/06/2018 TOLDO ALUZINCO 10X3 Finalidade: REF ESCOLA AQUILES P FILHO Conforme DANFE Nº 890/019785196; 4.600,00
12/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2018 SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 6522 4.600,00
12/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2569/2018 SONIA MULLER DE SOUZA EIRELI ME - 6522 4.600,00
12/07/2018 pago pelo recurso errado -4.600,00
TOTAL 4.600,00 4.600,00 4.600,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.