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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2573 Data de lançamento: 14/06/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: Salário Educação Federal

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 PORCA PRESSÃO MA 16MM 2,50 5,00
6.00 PORCA PRESSÃO MA 10MM 0,72 4,31
2.00 AR LISA 5/8 0,84 1,69
10.00 GRAXEIRA 3/8 NF 3,00 30,00
1.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X50 4,00 4,00
2.00 PORCA SEXT NC 7/8 3,80 7,60
4.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 X 120 2,50 10,00
1.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X100 COMPL 2,50 2,50
0.70 MANGUEIRA SILICONE P COMBUSTIVEL 10,00 7,00
2.00 GRAMPO DE MOLA 18X82X400 42,00 84,00
3.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 16X100 9,28 27,85
2.00 PAAFUSO SEXT MA 8.8 10X25 2,50 5,00
0.60 TUBO RED 21,66 13,00
10.00 AR LISA 10MM 0,20 2,00
4.00 PINO MOLA TRASEIRA 33,00 132,00
6.00 BUCHA MOLA TRASEIRA 10,13 60,75
2.00 AMORTECEDOR DIANTEIRO 232,05 464,10
1.00 EMBUCHAMENTO 582,00 582,00
6.00 PINO MOLA DIANTEIRO 25,22 151,33
4.00 PINO PATIM FREIO 34,00 136,00
2.00 MOLA DIANTEIRA 281,60 563,20
1.00 MOLA DIANT 70X16 230,40 230,40
1.00 MOLA DIANT 70X16 380,80 380,80
2.00 MOLA DIANT 70X16 281,60 563,20
2.00 MOLA DIANT 70X16 191,50 383,00
1.00 LONA FREIO 216,00 216,00
6.00 TRAVA PINO MOLA 10MM 8,00 48,00
2.00 RETENTOR CUBO DIANT 41,00 82,00
2.00 ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO 149,60 299,20
6.00 BUCHA MOLA DIANT 8,00 48,00
3.00 ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLA 30,00 90,00
2.00 ROLAMENTO CUBO 174,00 348,00
2.00 TERMINAL 148,03 296,05
2.00 CAB NORMAL DIANT 18,00 36,00
90.00 REBITE METAL 10X14MM 0,70 63,00
8.00 ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRO 3,50 28,00
4.00 GRAMPO MOLA TRASEIRO 68,00 272,00
24.00 PORCA GRAMPO MOLA 18MM 3,00 72,00
4.00 TRAVA PINO PATIM 4,50 18,00
2.00 SUPORTE MOLA DIANT PARTE TRAS 149,00 298,00
2.00 SUPORTE MOLA DIANTEIRO FURO 14MM 104,00 208,00
2.00 ALGEMA MOLA DIANTEIRO 67,00 134,00
1.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 1,50 1,50
2.00 PARAFUSO SEXT MA 8.8 5,80 11,60
0.25 TUBO RETO GALV 90,00 22,50
6.00 ANEL ELASTICO EXTERNO 2,50 15,00
1.00 KIT REPARO PATIM FREIO 114,00 114,00
2.00 ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO 8,50 17,00
4.00 BUCHA ESTABILIZADOR 27,00 108,00
1.00 ROLAMENTO COMPLETO SUPORTE CARDAN 95,00 95,00
1.00 JOGO DE LONA FEEIO TRASEIRA Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 263,50 263,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2018 PORCA PRESSÃO MA 16MM PORCA PRESSÃO MA 10MM AR LISA 5/8 GRAXEIRA 3/8 NF PARAFUSO SEXT MA 8.8 10X50 PORCA SEXT NC 7/8 PARAFUSO SEXT MA 8.8 X 120 PARAFUSO SEXT MA 8.8 8X100 COMPL MANGUEIRA SILICONE P COMBUSTIVEL GRAMPO DE MOLA 18X82X400 PARAFUSO SEXT MA 8.8 16X100 PAAFUSO SEXT MA 8.8 10X25 TUBO RED AR LISA 10MM PINO MOLA TRASEIRA BUCHA MOLA TRASEIRA AMORTECEDOR DIANTEIRO EMBUCHAMENTO PINO MOLA DIANTEIRO PINO PATIM FREIO MOLA DIANTEIRA MOLA DIANT 70X16 MOLA DIANT 70X16 MOLA DIANT 70X16 MOLA DIANT 70X16 LONA FREIO TRAVA PINO MOLA 10MM RETENTOR CUBO DIANT ROLAMENTO CUBO DIANTEIRO BUCHA MOLA DIANT ABRAÇADEIRA FEIXE DE MOLA ROLAMENTO CUBO TERMINAL CAB NORMAL DIANT REBITE METAL 10X14MM ARRUELA PINO MOLA DIANTEIRO GRAMPO MOLA TRASEIRO PORCA GRAMPO MOLA 18MM TRAVA PINO PATIM SUPORTE MOLA DIANT PARTE TRAS SUPORTE MOLA DIANTEIRO FURO 14MM ALGEMA MOLA DIANTEIRO PARAFUSO SEXT MA 8.8 PARAFUSO SEXT MA 8.8 TUBO RETO GALV ANEL ELASTICO EXTERNO KIT REPARO PATIM FREIO ARANHA TRAVA CUBO TRASEIRO BUCHA ESTABILIZADOR ROLAMENTO COMPLETO SUPORTE CARDAN JOGO DE LONA FEEIO TRASEIRA Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 7.055,08
19/06/2018 Conforme DANFE Nº 1/367; 7.055,08
25/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2573/2018 SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 7.055,08
TOTAL 7.055,08 7.055,08 7.055,08
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.