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Última atualização realizada em 05/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 2574 Data de lançamento: 14/06/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - Manutencao e conservacao de veiculos
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: AUXILIO FINANCEIRO MP 815/2017

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SOLDA CAVALETE 60,00 60,00
5.00 MAO DE OBRA TORNO TAMBOR 45,00 225,00
1.00 SOLDA DESCARGA 40,00 40,00
1.00 CORTE A PLASMA MOLAS 60,00 60,00
1.00 SOLDA PATIM FREIO 38,00 38,00
45.00 MAO DE OBRA SUSPENSÃO E FREIOS Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 45,00 2.025,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2018 SOLDA CAVALETE MAO DE OBRA TORNO TAMBOR SOLDA DESCARGA CORTE A PLASMA MOLAS SOLDA PATIM FREIO MAO DE OBRA SUSPENSÃO E FREIOS Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 2.448,00
19/06/2018 SOLDA CAVALETE MAO DE OBRA TORNO TAMBOR SOLDA DESCARGA CORTE A PLASMA MOLAS SOLDA PATIM FREIO MAO DE OBRA SUSPENSÃO E FREIOS Finalidade: REF ONIBUS IIL 8269 Conforme DANFE Nº 7692; 2.448,00
25/06/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2574/2018 SERGIO NICOLINI AUTO MECANICA NICOLINI - 1423 2.448,00
TOTAL 2.448,00 2.448,00 2.448,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.