Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2586 |
Data de lançamento: |
18/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CHAVETA DO VOLANTE |
20,00 |
20,00 |
1.00 |
FILTRO DE AR BRIGGS |
25,00 |
25,00 |
1.00 |
LAMINA HUSQ JET
Finalidade: REF MAQUINAS DE CORTAR GRAMA |
63,00 |
63,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/06/2018 |
CHAVETA DO VOLANTE FILTRO DE AR BRIGGS LAMINA HUSQ JET
Finalidade: REF MAQUINAS DE CORTAR GRAMA |
108,00 |
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22/06/2018 |
CHAVETA DO VOLANTE
FILTRO DE AR BRIGGS
LAMINA HUSQ JET
Finalidade: REF MAQUINAS DE CORTAR GRAMA
Conforme DANFE Nº 1/011416; |
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108,00 |
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13/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2586/2018
ARI SIPRIANI E CIA LTDA - 3027 |
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108,00 |
TOTAL |
108,00 |
108,00 |
108,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.