Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
26 |
Data de lançamento: |
02/01/2018 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF SEC EDUCAÇÃO COD 3082462507 |
795,67 |
795,67 |
1.00 |
REF COD 3085282598 |
22,76 |
22,76 |
1.00 |
REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497 |
463,66 |
463,66 |
1.00 |
REF ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3083129126 |
159,44 |
159,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2018 |
REF SEC EDUCAÇÃO COD 3082462507 REF COD 3085282598 REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497 REF ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3083129126 |
1.441,53 |
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07/01/2018 |
REF SEC EDUCAÇÃO COD 3082462507
REF COD 3085282598
REF ESCOLA JOSE R CARDOSO COD 3082478497
REF ESCOLA AQUILES P FILHO COD 3083129126
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1.441,53 |
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19/01/2018 |
Pagamento de Empenho 26/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 689 |
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1.441,53 |
TOTAL |
1.441,53 |
1.441,53 |
1.441,53 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.