Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2603 |
Data de lançamento: |
19/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
CASTANHA |
35,69 |
142,76 |
4.00 |
CASTANHA |
19,11 |
76,44 |
4.00 |
PARAFUSOS |
33,45 |
133,80 |
4.00 |
PORCAS
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120K |
36,81 |
147,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2018 |
CASTANHA CASTANHA PARAFUSOS PORCAS
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120K |
500,24 |
|
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29/06/2018 |
CASTANHA
CASTANHA
PARAFUSOS
PORCAS
Finalidade: REF MOTONIVELADORA 120K
|
|
500,24 |
|
24/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2603/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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500,24 |
TOTAL |
500,24 |
500,24 |
500,24 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.