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Última atualização realizada em 17/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SADI LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2653 Data de lançamento: 25/06/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - Material para manutencao de bens moveis
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PONTEIRA 6 ESTRIAS 129,00 129,00
2.00 ROLAMENTO 159,60 319,20
2.00 BUCHA 19,90 39,80
2.00 MANCAL 135,00 270,00
1.00 CRUZETA 59,90 59,90
1.00 TERMINAL 69,00 69,00
1.00 TERMINAL 78,90 78,90
26.00 ELETRODO 3,00 77,50
16.00 ELETRODO FERRO FUNDIDO 15,00 240,00
25.00 LIBRA OXIGENIO 2,50 62,50
14.00 AÇO 14,00 196,00
1.00 PARAFUSO 16X80 6,90 6,90
1.00 PARAFUSO 14X40 2,90 2,90
4.00 PARAFUSO 2,60 10,40
8.00 ARRUELA LISA 0,50 4,00
3.00 PORCA TRAVANTE 1,40 4,20
1.00 PARAFUSO 12X80 4,80 4,80
9.00 CHAPA 10,00 90,00
10.00 ELETRODO 4 MM Finalidade: REF ROLO COMPACTOR 3,50 35,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2018 PONTEIRA 6 ESTRIAS ROLAMENTO BUCHA MANCAL CRUZETA TERMINAL TERMINAL ELETRODO ELETRODO FERRO FUNDIDO LIBRA OXIGENIO AÇO PARAFUSO 16X80 PARAFUSO 14X40 PARAFUSO ARRUELA LISA PORCA TRAVANTE PARAFUSO 12X80 CHAPA ELETRODO 4 MM Finalidade: REF ROLO COMPACTOR 1.700,00
26/06/2018 PONTEIRA 6 ESTRIAS ROLAMENTO BUCHA MANCAL CRUZETA TERMINAL TERMINAL ELETRODO ELETRODO FERRO FUNDIDO LIBRA OXIGENIO AÇO PARAFUSO 16X80 PARAFUSO 14X40 PARAFUSO ARRUELA LISA PORCA TRAVANTE PARAFUSO 12X80 CHAPA ELETRODO 4 MM Finalidade: REF ROLO COMPACTOR Conforme DANFE Nº 890/019911280; 1.700,00
11/07/2018 Pagamento de Empenho 2653/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.700,00
TOTAL 1.700,00 1.700,00 1.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.