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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: SADI LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 2785 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
10.00 ELETRODO 4MM 3,50 35,00
22.00 ELETRODO 3,25 3,00 66,00
4.00 PARAFUSO 8X30 COMPLETO 2,05 8,20
2.00 GRAXEIRA 3/8 1,90 3,80
10.00 LIBRA OXIGENIO 2,50 25,00
3.00 TUBO Finalidade: REF CAMINHÃO PAC 2 34,00 102,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 ELETRODO 4MM ELETRODO 3,25 PARAFUSO 8X30 COMPLETO GRAXEIRA 3/8 LIBRA OXIGENIO TUBO Finalidade: REF CAMINHÃO PAC 2 240,00
26/06/2018 ELETRODO 4MM ELETRODO 3,25 PARAFUSO 8X30 COMPLETO GRAXEIRA 3/8 LIBRA OXIGENIO TUBO Finalidade: REF CAMINHÃO PAC 2 Conforme DANFE Nº 890/019914139; 240,00
11/07/2018 Pagamento de Empenho 2785/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº 240,00
TOTAL 240,00 240,00 240,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.