Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2785 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - Material para manutencao de veiculos |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
10.00 |
ELETRODO 4MM |
3,50 |
35,00 |
22.00 |
ELETRODO 3,25 |
3,00 |
66,00 |
4.00 |
PARAFUSO 8X30 COMPLETO |
2,05 |
8,20 |
2.00 |
GRAXEIRA 3/8 |
1,90 |
3,80 |
10.00 |
LIBRA OXIGENIO |
2,50 |
25,00 |
3.00 |
TUBO
Finalidade: REF CAMINHÃO PAC 2 |
34,00 |
102,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2018 |
ELETRODO 4MM ELETRODO 3,25 PARAFUSO 8X30 COMPLETO GRAXEIRA 3/8 LIBRA OXIGENIO TUBO
Finalidade: REF CAMINHÃO PAC 2 |
240,00 |
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26/06/2018 |
ELETRODO 4MM
ELETRODO 3,25
PARAFUSO 8X30 COMPLETO
GRAXEIRA 3/8
LIBRA OXIGENIO
TUBO
Finalidade: REF CAMINHÃO PAC 2
Conforme DANFE Nº 890/019914139; |
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240,00 |
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11/07/2018 |
Pagamento de Empenho 2785/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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240,00 |
TOTAL |
240,00 |
240,00 |
240,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.