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Última atualização realizada em 06/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS

Dados do Empenho
Número do empenho: 2791 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ALCOOL GEL 4X5 316,00 316,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 ALCOOL GEL 4X5 316,00
26/06/2018 ALCOOL GEL 4X5 Conforme DANFE Nº 1/25573; 316,00
10/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2018 INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS - 5647 316,00
TOTAL 316,00 316,00 316,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.