Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2791 |
Data de lançamento: |
26/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
ALCOOL GEL 4X5 |
316,00 |
316,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/06/2018 |
ALCOOL GEL 4X5 |
316,00 |
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26/06/2018 |
ALCOOL GEL 4X5
Conforme DANFE Nº 1/25573; |
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316,00 |
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10/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2791/2018
INOVAR PRODUTOS DE LIMPEZA DR DOS REIS - 5647 |
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316,00 |
TOTAL |
316,00 |
316,00 |
316,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.