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Última atualização realizada em 04/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: ELEANDRO MUSSKOPF - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 2821 Data de lançamento: 26/06/2018
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - Generos de alimentacao
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: ASSISTÊNCIA SOCIAL-FEAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 AÇUCAR 8,95 35,80
10.00 EXTRATO DE TOMATE 850 GR 6,99 69,90
10.00 FARINHA DE TRIGO 8,15 81,50
15.00 PEITO DE FRANGO 5,79 86,85
20.00 MARNE MOIDA 14,37 287,40
10.00 QUEIJO 22,40 224,00
10.00 PRESUNTO 13,40 134,00
4.00 FERMENTO 13,88 55,52
10.00 BISCOITO 3,99 39,90
26.40 SALSICHA 5,76 152,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2018 AÇUCAR EXTRATO DE TOMATE 850 GR FARINHA DE TRIGO PEITO DE FRANGO MARNE MOIDA QUEIJO PRESUNTO FERMENTO BISCOITO SALSICHA 1.167,39
29/06/2018 AÇUCAR EXTRATO DE TOMATE 850 GR FARINHA DE TRIGO PEITO DE FRANGO MARNE MOIDA QUEIJO PRESUNTO FERMENTO BISCOITO SALSICHA Conforme Nota Fiscal Nº D-1/8401; 1.167,39
16/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2821/2018 ELEANDRO MUSSKOPF - ME - 1488 1.167,39
TOTAL 1.167,39 1.167,39 1.167,39
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.