Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: MAXPLIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2913 |
Data de lançamento: |
29/06/2018 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - Material de limpeza e produtos de higienizacao |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
DESINFETANTE MARINE |
28,00 |
112,00 |
4.00 |
ALVEJANTE |
22,00 |
88,00 |
1.00 |
PAPEL HIGIÊNICO 8X300 |
68,00 |
68,00 |
7.00 |
PAPEL TOALHA 6X20X200 |
98,00 |
686,00 |
1.00 |
GUARDAPÓ S/ MANGA S/ GOLA G |
66,00 |
66,00 |
1.00 |
SAPATO EPI PRETO Nº38 |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/06/2018 |
DESINFETANTE MARINE ALVEJANTE PAPEL HIGIÊNICO 8X300 PAPEL TOALHA 6X20X200 GUARDAPÓ S/ MANGA S/ GOLA G SAPATO EPI PRETO Nº38 |
1.140,00 |
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02/07/2018 |
DESINFETANTE MARINE
ALVEJANTE
PAPEL HIGIÊNICO 8X300
PAPEL TOALHA 6X20X200
GUARDAPÓ S/ MANGA S/ GOLA G
SAPATO EPI PRETO Nº38
|
|
1.140,00 |
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20/07/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2913/2018
MAXPLIN - 4320 |
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1.140,00 |
TOTAL |
1.140,00 |
1.140,00 |
1.140,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.