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Última atualização realizada em 01/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2947 Data de lançamento: 29/06/2018
Tipo de empenho: Serviços/PJ - OUTROS SERVICOS PESSOA JURIDICA - Ex
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - Servicos de telecomunicacoes
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1080 85,03 85,03
1.00 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-8041 81,74 81,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/06/2018 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1080 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-8041 166,77
02/07/2018 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-1080 LIGAÇÕES MÊS DE JUNHO/2018 REF/(54)3393-8041 166,77
30/07/2018 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2947/2018 OI SA - 267 166,77
TOTAL 166,77 166,77 166,77
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.